|
Faktúra |
2180222
|
žľab + zásuvka
|
33,84 |
s DPH |
30.04.2021 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2022008
|
žiarovky, baterky
|
37,73 |
s DPH |
15.02.2022 |
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN |
|
15.02.2022 |
|
Objednávka |
ZŠ/2022/13-028
|
žiarovky - MŠ
|
30,00 |
s DPH |
17.03.2022 |
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
2022016
|
žiarovky - MŠ
|
28,20 |
s DPH |
23.03.2022 |
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN |
|
23.03.2022 |
|
Objednávka |
ZŠ/2022/13-015
|
žiarovky
|
37,73 |
s DPH |
11.02.2022 |
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
11.02.2022 |
|
Faktúra |
2021064
|
žiarovky
|
110,68 |
s DPH |
15.11.2021 |
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN |
|
15.11.2021 |
|
Objednávka |
ZŠ/2021/5- 078
|
žiarovky
|
100,00 |
s DPH |
03.08.2021 |
SFOS.SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
02.08.2021 |
|
Objednávka |
ZŠ/2021/5-107
|
žiarovky
|
110,68 |
s DPH |
04.11.2021 |
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
12210687
|
žiarovky
|
80,16 |
s DPH |
06.09.2021 |
SFOS SK s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
12210616
|
žiarovky
|
70,14 |
s DPH |
23.08.2021 |
SFOS SK s.r.o. |
|
23.08.2021 |
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-018
|
žiarovky
|
78,00 |
s DPH |
19.03.2025 |
SFOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
12250380
|
žiarovky
|
70,20 |
s DPH |
07.04.2025 |
SFOS SK s.r.o. |
|
07.04.2025 |
|
Objednávka |
ZŠ/2022/13-074
|
žalúzie + sieťky na okná
|
601,00 |
s DPH |
02.08.2022 |
Langas s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
02.08.2022 |
|
Objednávka |
ZŠ/2020/4-82
|
žalúzie do ŠKD
|
253,00 |
s DPH |
11.09.2020 |
Langas s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
20200587
|
žalúzie do ŠKD
|
252,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
Langas s.r.o. |
|
30.09.2020 |
|
Objednávka |
ZŠ/2020/4-45
|
žalúzie MŠ
|
45,00 |
s DPH |
26.06.2020 |
Langas s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
26.06.2020 |
|
Faktúra |
20200334
|
žalúzie MŠ
|
45,00 |
s DPH |
02.07.2020 |
Langas s.r.o. |
|
02.07.2020 |
|
Faktúra |
2480176
|
Žiarovky + reflektor
|
108,32 |
s DPH |
21.03.2024 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
|
21.03.2024 |
|
Faktúra |
202304489
|
Žiak so ŠVVP v 1.. až 4. ročníku ZŠ - doplnok
|
44,66 |
s DPH |
27.03.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.03.2023 |
|
Faktúra |
202404275
|
Žiak so ŠVVP v 1.. až 4. ročníku ZŠ - doplnok
|
41,96 |
s DPH |
05.04.2024 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
05.04.2024 |