|
|
Faktúra |
0230900843
|
potraviny SJ ZŠ
|
380,08 |
s DPH |
17.01.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2309000386
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
72,66 |
s DPH |
17.01.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019050020
|
potraviny ŠJ MŠ
|
35,04 |
s DPH |
17.01.2019 |
ASTERA, s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0004032019
|
potraviny ŠJ MŠ
|
32,73 |
s DPH |
17.01.2019 |
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0015732019
|
potraviny ŠJ MŠ
|
13,90 |
s DPH |
24.01.2019 |
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0187101118
|
služby mobilnej siete Orange
|
31,50 |
s DPH |
16.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3001900455
|
potraviny ŠJ MŠ
|
35,04 |
s DPH |
25.01.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019009848
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
120,06 |
s DPH |
05.02.2019 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0020190085
|
monitorovanie objektu
|
44,40 |
s DPH |
04.02.2019 |
Patrol&Guard, s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000352019
|
školské potreby
|
171,13 |
s DPH |
04.02.2019 |
ESV plus s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8226124374
|
služby pevnej siete
|
46,28 |
s DPH |
05.02.2019 |
T Com, Slovak Telekom,a.s |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000190224
|
pracovné zošity
|
21,60 |
s DPH |
05.02.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0230902649
|
potraviny ŠJ MŠ
|
89,89 |
s DPH |
05.02.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0230902587
|
potraviny ŠJ MŠ
|
108,11 |
s DPH |
04.02.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0230902665
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
63,10 |
s DPH |
05.02.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0001012019
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
20,62 |
s DPH |
05.02.2019 |
GEMERPRODUKT Valice - OVD |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020407
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0520190927
|
poplatok za odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
Ballux, spol. s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3001900890
|
potraviny ŠJ MŠ
|
3,36 |
s DPH |
06.02.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3001900751
|
potraviny ŠJ MŠ
|
45,21 |
s DPH |
06.02.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
09.04.2019 |