Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka ZŠ/2021/5-104 Online hodina dejepisu 2. diel 100,00 s DPH 19.10.2021 Zážitková história - Via Historica ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 19.10.2021
Faktúra FSK1900253 LANOhrátky 239,00 s DPH 13.06.2019 Zábevné učení s.r.o. 13.06.2019
Objednávka ZŠ/2019/19-60 učebné pomôcky ZŠ 239,00 s DPH 07.06.2019 Zábavné učení s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 07.06.2019
Faktúra 012021 maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach 1 440.00 s DPH 05.03.2021 Zsolt Šinko 05.03.2021
Faktúra 202301 Maliarske práce školských tried, chodby 1 857,00 s DPH 21.07.2023 Zsolt Šinko 21.07.2023
Objednávka ZŠ/2024/2-066 maliarske práce v areály ZŠ 1 785.00 s DPH 22.07.2024 Zsolt Šinko ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 22.07.2024
Faktúra 202404 maliarske práce v areály ZŠ 1 785.00 s DPH 19.08.2024 Zsolt Šinko 19.08.2024
Objednávka ZŠ/2021/5-015 maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach 1 440.00 s DPH 12.02.2021 Zsolt Šinko ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 12.02.2021
Objednávka ZŠ/2023/17-063 maliarske práce v areály ZŠ 1 857.00 s DPH 22.06.2023 Zsolt Šinko ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 22.06.2023
Objednávka ZŠ/2025/2-049 maľovanie priestorov v ZŠ 660,00 s DPH 24.06.2025 Zsolt Šinko ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 24.06.2025
Faktúra 202501 maľovanie priestorov v ZŠ 660,00 s DPH 21.07.2025 Zsolt Šinko 21.07.2025
Objednávka ZŠ/2021/5-032 maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach 720,00 s DPH 25.03.2021 Zsolt Šinko ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 25.03.2021
Faktúra 022021 maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach 720,00 s DPH 26.03.2021 Zsolt Šinko 30.03.2021
Faktúra VF012021 správa počítačovej siete 480,07 s DPH 22.02.2021 Zoltán Lénart 22.02.2021
Faktúra VF 162020 správa počítačovej siete 330,00 s DPH 15.12.2020 Zoltán Lénart 15.12.2020
Faktúra VF122020 správa počítačovej siete + reflektor + adaptér+ redukcia 387,00 s DPH 28.09.2020 Zoltán Lénart 28.09.2020
Faktúra VF 142020 správa počítačovej siete 190,00 s DPH 13.11.2020 Zoltán Lénart 13.11.2020
Faktúra 08/2020 správa počítačovej siete + predlžovací prívod 328,00 s DPH 26.06.2020 Zoltán Lénart 26.06.2020
Faktúra VF 112020 správa počítačovej siete 150,00 s DPH 31.08.2020 Zoltán Lénart 31.08.2020
Faktúra VF102020 správa počítačovej siete 150,00 s DPH 07.08.2020 Zoltán Lénart 07.08.2020
zobrazené záznamy: 241-260/5091